Формирование и исполнение местного бюджета города Москвы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2012 в 23:28, курсовая работа

Описание работы

Каждое муниципальное образование имеет собственное право на получение в процессе осуществления бюджетного регулирования средств из федерального бюджета и средств из бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 126 – ФЗ и законами субъекта Российской Федерации.
Формирование и исполнение местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с уставом муниципального образования.

Содержание работы

Введение………………………………………………………………………..….3
1. Местные бюджеты:
1.1. Понятие и правовая основа местных бюджетов……………………….5
1.2. Права и обязанности органов местного самоуправления……………..9
2. Организация временного управления бюджетом…………………………...12
3. Организация и планирование работы по составлению местного бюджета…………………………………………………………………………..13
4. Состав и организация исполнения местного бюджета
4.1. Доходы местных бюджетов……………………………………………….16
4.2. Расходы местных бюджетов…………………………………………...…20
4.3. Организация исполнения местного бюджета………………………….21
5. Избирательная комиссия
5.1. Избирательная комиссия муниципального образования……………...23
5.2. Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий муниципальных образований…………………………………………………………..25
5.3. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов………..27
5.4. Порядок расходования средств избирательных фондов……………..30
5.5. Контрольно-ревизионная служба при избирательных комиссиях….32
Практическая часть……………………………………………………………...35
Заключение……………………………………………………………………….49
Список использованной литературы…………………………………………...52

Файлы: 1 файл

курсач.doc

— 343.00 Кб (Скачать файл)

 

 

Таблица 3

Показатели для определения  затрат на коммунальные услуги

 

 

Ед. изм.

Лимит на планируемый год

Тариф, руб.

Теплоэнергия

тыс. Гккал

2

235,8

Электроэнергия

тыс. кВт-ч

54

0,66

Вода и  канализация

тыс. м3

3,9

5,4


 

 

Формы расчетов

Таблица 7

Расчет расходов на питание

 

Количество коек

Норма расходов, руб.

Число дней функ-ционир.

Сумма расходов, тыс. руб.

на начало года

на конец года

среднегодовое

вдень

в год

Хирургические койки

25

30

28

25

700

300

210 000

Инфекционные койки

15

15

15

20

300

180

54 000

Детские койки

40

45

43

20

860

280

240 800

Прочие койки

55

60

55

18

990

300

297 000

Итого

135

150

141

83

2 850

1060

801 800


 

Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле

Кср01.01+(К кн)*m/12:

хирургические       25+(30-25)*7/12=28

инфекционные       15+(15-15)*12/12=15

детские        40+(45-40)*6/12=43

прочие        55+(60-55)*1/12=55

Норма расходов на питание

хирургические        28*25=700

инфекционные        15*20=300

детские         43*20=860

прочие         55*18=990

Питание

хирургические       700*300=210 000

инфекционные       300*180=54 000

детские        860*280=240 800

прочие        990*300=297 000

 

 

Таблица 8

Расчет расходов на медикаменты, мягкий инвентарь и прочих расходов

 

Среднегодовое количество

 

Норма расходов, руб.

 

Сумма расходов, тыс. руб.

коек

койко-дней

на 1 день

в год

Медикаменты

Хирургические койки

28

8 400

32

X

268 800

Инфекционные койки

15

2 700

35

X

94 500

Детские койки

43

12 040

25

X

301 000

Прочие койки

55

16 500

30

X

495 000

Итого

141

39 640

122

 

1 159 300

Мягкий инвентарь

 

Количество коек на начало года

135

X

X

150

20 250

Прирост коек

15

X

X

350

5 250

Итого

150

     

25 500

Прочие расходы

Всего коек

141

X

X

100

14 100


 

Число койко-дней рассчитываем путем  умножения среднегодового количества коек на число дней функционирования 1 койки:

хирургические        28*300=8 400

инфекционные        15*180=2 700

детские         43*280=12 040

прочие         55*300=16 500

Медикаменты

хирургические       8 400*32=268 800

инфекционные       2 700*35=94 500

детские        12 040*25=301 000

прочие        16 500*30=495 000

Мягкий инвентарь

количество коек на начало года    135*150=20 250

прирост коек       15*350=5 250

Прочие расходы

всего коек        141*100=14 100

 

Таблица 9

Расчет расходов на заработную плату

 

Среднегодовое количество коек

Кол-во ставок на 1 койку

Количество ставок на все койки

Средняя ставка зарплаты в месяц

Фонд заработной платы в год, тыс. руб.

Фонд заработной платы врачей

         

Хирургические койки

28

0,5

14

1615

271 320

Инфекционные койки

15

0,5

7,5

1615

145 350

Детские койки

43

0,4

17,2

1615

333 336

Прочие койки

55

0,4

22

1615

426 360

Итого

141

х

60,7

х

1 176 366

Фонд заработной платы среднего медперсонала

         

Хирургические койки

28

0,7

19,6

930

218 736

Инфекционные койки

15

0,8

12

930

133 920

Детские койки

43

0,7

30,1

930

335 916

Прочие койки

55

0,7

38,5

930

429660

Итого

141

х

100,2

х

1 118 232

Фонд заработной платы младшего медперсонала

         

Хирургические койки

28

0,3

8,4

580

58 464

Инфекционные койки

15

0,4

6

580

41 760

Детские койки

43

0,3

12,9

580

89 784

Прочие койки

55

0,3

16,5

580

11 4840

Итого

141

х

43,8

х

30 4848

Фонд заработной платы прочего персонала

         

Хирургические койки

28

0,2

5,6

670

45 024

Инфекционные койки

15

0,3

4,5

670

36 180

Детские койки

43

0,2

8,6

670

69 144

Прочие койки

55

0,2

11

670

88 440

Итого

141

х

29,7

х

238 788

Всего фонд заработной платы

       

2 838 234

Надбавка за непрерывный стаж, %

       

58%

Сумма, тыс. руб.

       

1 646 175,72


 

 

Количество ставок на все койки

Фонд заработной платы  врачей

хирургические        28*0,5=14

инфекционные        15*0,5=7,5

детские         43*0,4=17,2

прочие         55*0,4=22

Фонд заработной платы  среднего медицинского персонала

хирургические        28*0,7=19,6

инфекционные        15*0,8=12

детские         43*0,7=30,1

прочие         55*0,7=38,5

Фонд заработной платы  младшего медицинского персонала

хирургические        28*0,3=8,4

инфекционные        15*0,4=6

детские         43*0,3=12,9

прочие         55*0,3=16,5

Фонд заработной платы  прочего персонала

хирургические        28*0,2=5,6

инфекционные        15*0,3=4,5

детские         43*0,2=8,6

прочие         55*0,2=11

Заработная плата

Фонд заработной платы  врачей

хирургические       14*1615=271 320

инфекционные       7,5*1615=145 350

детские        17,2*1615=333 336

прочие        22*1615=426 360

Фонд заработной платы  среднего медицинского персонала

хирургические       19,6*930=218 736

инфекционные       12*930=133 920

детские        30,1*930=335 916

прочие        38,5*930=429 660

Фонд заработной платы  младшего медицинского персонала

хирургические       8,4*580=58 464

инфекционные       6*580=41 760

детские        12,9*580=89 784

прочие        16,5*580=114 840

Фонд заработной платы  прочего персонала

хирургические       5,6*670=45 024

инфекционные       4,5*670=36 180

детские        8,6*670=69 144

прочие        11*670=88 440

 

Таблица 10

Оплата работы в праздничные  дни и ночное время

 

Количество ставок

Средняя ставка, в час.

Количество дней

Количество часов

Сумма расходов, тыс. руб.

Оплата работы в праздничные дни

Врачи

8

10

10

240

19 200

Средний медперсонал

15

7

10

240

25 200

Младший медперсонал

12

4

10

240

11 520

Прочий персонал

7

5

10

240

8 400

Итого

42

х

х

х

64 320

Оплата работы в ночное время

Врачи

8

10

х

2920

233 600

Средний медперсонал

15

7

х

2920

306 600

Младший медперсонал

12

4

х

2920

140 160

Прочий персонал

7

5

х

2920

102 200

Итого

42

х

 

х

782 560


 

 

Количество часов

врачи          10*24=240

средний медицинский персонал     10*24=240

младший медицинский персонал     10*24=240

прочий персонал        10*24=240

Оплата работы в праздничные  дни

врачи         8*10*240=19 200

средний медицинский персонал    15*7*240=25 200

младший медицинский персонал    12*4*240=11 520

прочий персонал       7*5*240=8 400

Оплата работы в ночное время

врачи         8*10*2920=233 600

средний медицинский персонал    15*7*2920=306 600

младший медицинский персонал    12*4*2920=140 160

прочий персонал       7*5*2920=102 200

 

Таблица 11

Расчет затрат на коммунальные услуги и прочие расходы

 

Единицы измерения

Лимит на планируемый год

Тариф, руб.(1 ед.)

Сумма, тыс. руб.

Теплоэнергия

тыс. м3

2

235,8

471,6

Электроэнергия

тыс. кВт-ч

54

0,66

35,64

Вода и канализация

тыс. м3

3,9

5,4

21,06


 

Коммунальные платежи

Теплоэнергия        2*235,8=471,6

Электроэнергия        54*0,66=35,64

вода и канализация       3,9*5,4=21,06

 

 

Таблица 20

Смета расходов городской  поликлиники на 2012 год

 

Наименование

Код показателя

Сумма, тыс. руб.

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

100 000

3 548 483,74

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ  И ОПЛАТА УСЛУГ

110 000

3 548 483,74

Оплата труда  государственных служащих

110 100

1 646 175,7

Оплата работы в праздничные дни и ночное время

110 110

846 880

НАЧИСЛЕНИЯ  НА ОПЛАТУ ТРУДА (34%)

110 200

559 699,74

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

110 300

1 975 200

Мягкий инвентарь и  обмундирование

110 320

14 100

Продукты питания 

110 330

801 800

Медикаменты                                                                        

110 340

1 159 300

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

110 700

528,3

Оплата потребления  тепловой энергии

110 720

471,6

Оплата потребления  электроэнергии

110 730

35,64

Оплата водоснабжения  помещения

110 740

21,06

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

200 000

887 120,93

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСН. ФОНДЫ

240 000

887 120,93

Приобретение оборудования и предметов длительного пользования

240 120

354 848,37

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

240 200

 

Капитальный ремонт

240 300

532 272,56

Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения

240 330

 

ИТОГО РАСХОДОВ

800 000

4 435 604,67

ИТОГО ДОХОДОВ

   

Информация о работе Формирование и исполнение местного бюджета города Москвы