Сущность бюджетных отношений

Контрольная работа, 24 Ноября 2013, автор: пользователь скрыл имя

Описание работы


Цель – провести анализ бюджетной системы РФ. Задачи:
Рассмотреть общую характеристику бюджетной системы РФ.
Обосновать принципы построения бюджетной системы РФ.
Определить основные направления развития бюджетных отношений в РФ в современных условиях.

Содержание работы


Введение……………………………………………………….……………2
Сущность бюджетных отношений………………………………………..3
Принципы построения бюджетных отношений………………….………4
Направления развития бюджетных отношений в РФ в современных условиях...................................................................................................................9
Практическая часть……………………………………………………….15

Файлы: 1 файл

готовая контрольная.doc

— 479.50 Кб (Скачать файл)

 

 

 

6. Расчет расходов на содержание ДОУ

Показатель

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Число детей:

   

1.1. на начало года

240

310

1.2. наконец года 

300

340

1.3. среднегодовое (прирост  с 01.07)

270

325

2. Расходы на заработную  плату, руб.

   

2.1. на 1 ребенка, руб.

240

240

на всех детей, руб.: стр.1.3.· стр.2.1.

64 800

78 000

3. Начисления на заработную  плату, руб.

16 848

20 280

4. Расходы на питание:

   

4.1. норма расхода на 1 ребенка вдень, руб.

40

40

4.2. число дней функционирования  групп

230

230

4.3. число дето-дней: стр. 1.3.· стр.4.2.

62 100

74 750

расходы на питание всех детей в год, руб.: стр.4.1.· стр.4.3.

2 484 000

2 990 000

5. Расходы на мягкий  инвентарь:

   

5.1. на оборудование1 нового  места, руб.

520

520

на оборудование всех новых мест, руб.:      стр. 1.3.· стр.5.1.

31 200

15 600

5.2. на дооборудование 1 ранее действовавшего места,  руб.

330

330

на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.: стр. 1.3.· стр.5.2.

79 200

102 300

6. Хозяйственные и  прочие расходы:

   

6.1. на 1 ребенка, руб.

620

620

на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.6.1..

167 400

201 500

7. Родительская плата:

   

7.1. на 1 ребенка, руб.

30

30

на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.7.1.

8 100

9 750

8. Всего расходов, руб.

2 851 548

3 417 430

в том числе:

   

средства родителей

8100

9750

финансирование из бюджета

2 843 448

3 407 680


 

 

 

 

 

7. Свод расходов на образование, руб.

Наименование

Принято

Исполнение за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на следующий  год

1. ДОУ в городах

2 851 548

1 425 774

2 851 548

3 417 430

2. ДОУ в сельской  местности

800 000

400 000

800 000

900 000

3. Школы общеобразовательные  в городах

4 044 093

2 022 047

4 044 093

4 523 783

4. Школы общеобразовательные  в сельской местности

850 000

475 000

850 000

900 000

5. Школы-интернаты в городах и сельской местности

498 191

250 000

498 191

550 000

6. Приобретение учебников

460 000

230 000

460 000

400 000

7. Вечерние и заочные  общеобразовательные школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8. Учреждения и мероприятия  по внешкольной работе с детьми

600 000

300 000

600 000

700 000

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10. Фонд всеобуча: (стр.3. + стр.4. + стр.5. + стр.7.)· 0,01

54 392,072

27 705,066

54 392,072

60 220,031

11. Прочие учреждения  и мероприятия в области образования

500 000

270 000

500 000

600 000

12. Финансирование мероприятий  по организации оздоровительной  компании среди детей и подростков

50 000

25 000

50 000

70 000

13. Итого расходов

10 795 147

5 468 986

10 795 147

12 209 653

14. Приобретение инвентаря  и оборудования

1 500 000

750 000

1 500 000

1 875 000

15. Капитальные вложения  на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16. Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

17. Всего расходов

13 795 147

7 018 986

13 795 147

15 784 653


 

Фонд всеобуча создается  в размере 1% общей сумме расходов на содержание общеобразовательных  школ.

 

 

Здравоохранение

1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:

                          Кн · m

Кср = К01.01 + ––––––––,

                                     12

где  Кср – среднегодовое  количество коек;

 

К01.01 – количество коек на начло года;

m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

1) Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 70 + (16*8)/12 = 81;

Детские койки: 55 + (5*7)12 = 58;

Терапевтические койки: 60 + (15*8)/12 = 70;

Родильные койки: 45;

Прочие койки: 75.

2) Больницы и диспансеры  в городах:

Хирургические койки: 85 + (10*5)/12 = 89;

Детские койки: 90 + (10*8)12 = 97;

Терапевтические койки: 130 + (20*9)/12 = 145;

Родильные койки: 120+ (20*4)12 = 127;

Прочие койки: 90 + (20*2)12 = 93.

Число койко-дней = Среднегодовое  число коек · Число дней функционирования 1 койки.

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение

Показатель

Проект

На начало года

На конец  года

Среднегодовое

Сроки свертывания  сети

Число дней функционирования

Число койко-дней

Норма расходов на 1 койко-день

Сумма расходов в год, руб..

питание

медикаменты

питание

медикаменты

1

2

3

4

5

6

7

8 = гр7· гр5

9

10

11= гр9· гр8

12= гр10· гр8

1. Больницы и диспансеры  в сельской местности

1. Хирургические койки

70

86

81

с 01.05

310

25110

25

20

627750

502200

2. Детские койки

55

60

58

с 01.06

315

18270

24

28

438480

511560

3. Терапевтические койки

60

75

70

с 01.05

330

23100

20

19

462000

438900

4. Родильные койки

45

45

45

–

320

14400

21

23

302400

331200

5. Прочие койки

75

75

75

–

300

22500

21

25

472500

562500

ИТОГО:

305

341

329

х

х

х

х

х

2303130

2346360

2. Больницы и диспансеры в городах

1. Хирургические койки

85

95

89

с 01.08

310

27590

22

23

606980

634570

2. Детские койки

90

100

97

с 01.05

305

29585

23

25

680455

739625

3. Терапевтические койки

130

150

145

с 01.04

300

43500

21

22

913500

957000

4. Родильные койки

120

140

127

с 01.09

310

39370

25

27

984250

1062990

5. Прочие койки

90

110

93

с 01.11

330

30690

20

27

613800

828630

ИТОГО:

515

595

551

х

х

х

х

х

3798985

4222815


 

2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов

Должность

Число ставок должностей

Расчет нормы  обслуживания в час

Число часов  работы в день

Дневная нагрузка

Чис

ло рабо

чих дней в  году

Годовая нагрузка

Число врачеб

ных посеще

ний

Сред

ний расход на медикаменты на 1 посе

щение

Сумма расходов на медикаменты, руб.

в поликлинике

на дому

в поликлинике

на дому

в поликлинике

на дому

всего

1

2

3

4

5

6

7

= гр5 · гр3

8

= гр6 · гр4

9

= гр7 + гр8

10

11

= гр10 · гр9

12 = гр11/гр2

13

14

= гр13 · гр12

1. Терапия

3

6

2

3

4

18

8

26

281

7306

2435,3

10

24353,33

2. Хирургия

1,5

8

1,25

4,5

1

36

1,25

37,25

281

10467,25

6978,2

21

146541,5

3. Гинекология

1

6

1,25

5

0,5

30

0,625

30,63

281

8605,625

8605,6

20

172112,5

4. Педиатрия

2

7

2

2,5

3

17,5

6

23,5

281

6603,5

3301,8

13

42922,75

5. Неврология

1

7

1,25

4

х

28

х

28

281

7868

7868

8

62944

6. Дерматология

1

9

1,25

5

х

45

х

45

281

12645

12645

18

227610

Стоматология

1,5

4

х

5

х

20

х

20

281

5620

3746,7

23

86173,33

ВСЕГО:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

762657,4


 

 

 

3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель

Больницы и  диспансеры в городах

Больницы и  диспансеры в сельской местности

принято в текущем  году

проект на следующий  год

принято в текущем  году

проект на следующий  год

1

2

3

4

5

1. Среднегодовое количество коек

х

551

х

329

2. Средняя заработная  плата на 1 койку в год, руб.

800

800

750

750

3. Годовой ФЗП в  год, руб.

450 000

440800

390 000

246 750


 

4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель

Больницы и  диспансеры в городах

Больницы и  диспансеры в сельской местности

принято в текущем  году

проект на следующий  год

принято в текущем  году

Проект

 на следующий  год

1

2

3

4

5

1. Канцелярские  и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество  коек

х

551

х

329

2. Расходы на 1 койку  в год, руб.

230

230

230

230

Итого канцелярских и  хозяйственных расходов, руб.: стр.1·стр.2

х

126730

х

75670

2. Мягкий инвентарь

1. Количество коек  на начало года

х

515

х

305

2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов на  дооборудование, руб.: стр.1·стр.2

х

309000

х

183000

4. Прирост коек за  год

х

80

х

36

5. Расходы на дооборудование 1 новой койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов на дооборудование новых коек, руб.: стр.4·стр.5

х

64000

х

28800

7. Всего расходов на  мягкий инвентарь, тыс. руб.: стр.3+стр.6

х

373000

х

211800

Информация о работе Сущность бюджетных отношений