Контрольная работа по «Бюджетная система РФ»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Августа 2013 в 14:14, контрольная работа

Описание работы

В Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию "О бюджетной политике в 2008 - 2010 годах" указывается, что залогом поддержания устойчивой финансовой системы является построение прозрачных и долговременных отношений между бюджетами различных уровней .
Межбюджетные отношения как правовой институт представляют собой совокупность взаимосвязанных норм, регулирующих качественно однородную группу общественных отношений. Сущность и содержание межбюджетных отношений раскрываются в определении, которое содержится в Бюджетном кодексе РФ (ст. 6), где межбюджетные отношения определены как "взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса".

Содержание работы

1. Межбюджетные отношения и их развитие в РФ 3
2. Практическое задание 8
Библиография 37

Файлы: 1 файл

к.р. бюдж. ситстема РФ.doc

— 498.50 Кб (Скачать файл)

 

 

Таблица 8

     

3. Расчет  хозяйственных, командировочных,  учебных и прочих расходов  по общеобразовательным школам

     

Показатель

Принято в текущем году

Проект  на следующий год

1. хозяйственные  и командировочные расходы:

   

среднегодовое количество классов

59

69

расходы на 1 класс, руб.

300

300

Итого хозяйственных  и командировочных 
расходов на все классы, руб.

17 800

20 593

2. Учебные и  прочие расходы:

   

среднегодовое количество 1-4 классов

26

28

норма расходов на 1 класс, руб.

200

200

сумма расходов на 1-4 классы, руб.

5 200

5 692

среднегодовое количество 5-9 классов

23

28

норма расходов на 1 класс, руб.

350

350

сумма расходов на 5-9 классы, руб.

7 933

9 849

среднегодовое количество 10-11 классов

11

12

норма расходов на 1 класс, руб.

300

300

сумма расходов на 10-11 классы, руб.

3 200

3 613

Итого учебных  и прочих расходов на все классы, руб.

16 333

19 154


 

 

Таблица 9

     

4. Расчет  расходов на содержание групп  продленного дня по городским общеобразовательным школам

     

Показатель

Принято в текущем году

Проект  на следующий год

1. Среднегодовое  число учащихся 1-4 классов

540

642

2. Среднегодовое  число учащихся в ГПД

432

513

3. Расходы по  заработной плате в год:

   

на 1 учащегося, руб.

260

260

на всех учащихся, руб.

112 320

133 467

4. Начислено  на заработную плату 26%:

   

на 1 учащегося, руб.

68

68

на всех учащихся, руб.

29 203

34 701

5. Расход на  мягкий инвентарь в год:

   

на 1 учащегося, руб.

300

300

на всех учащихся, руб.

129 600

154 000

6. Расходы на  питание:

   

на 1 учащегося, руб.

40

40

число дней функционирования групп

248

248

расходы на питание  в год, руб.

4 285 440

5 092 267

Итого расходов на ГПД, руб.

4 556 563

5 414 435

     

Группы продленного дня посещают 80% учащихся 1-4 классов.


 

Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим  из таблиц 5.

Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи - 80% от среднегодового числа  учащихся 1 - 4 классов.

Начислено на заработную плату 26% от ФЗП.

 

 

Таблица 10

     

5. Свод  расходов по общеобразовательным  школам, руб.

     

Показатель

Принято в текущем году

Проект  на следующий год

1. Заработная  плата педагогического персонала

1 536 552

1 447 112

2. Заработная  плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала

68 000

80 240

2а. Надтарифный  фонд заработной платы

320 910

305 470

3. Всего ФЗП

1 925 462

1 832 822

4. Начисления  на заработную плату

500 620

476 534

5. Хозяйственные  и командировочные расходы

17 800

20 593

6. Учебные и  прочие расходы

16 333

19 154

7. Расходы на  ГПД

4 556 563

5 414 435

Итого расходов на текущее содержание школ

7 016 779

7 763 538

     

Начисления  на ФЗП планируется в размере 26%.


 

 

Таблица 11

     

6. Расчет  расходов на содержание ДОУ

     

Показатель

Принято в текущем году

Проект  на следующий год

1. Число детей:

   

на начало года

300

350

на конец  года

350

400

среднегодовое (прирост с 01.07)

325

375


 

Продолжение таблицы 11

Показатель

Принято в текущем году

Проект  на следующий год

2. Расходы на заработную плату в год:

   

на 1 ребенка, руб.

2 800

2 800

на всех детей, руб.

910 000

1 050 000

3. Начисления  на заработную плату, руб.

236 600

273 000

4. Расходы на  питание:

   

норма расходов на 1 ребенка в день, руб.

50

50

число дней функционирования

225

225

число дето-дней

73 125

84 375

расходы на питание  всех детей в год, руб.

3 656 250

4 218 750

5. Расходы на  мягкий инвентарь:

   

новые места

50

50

на оборудование 1 нового места, руб.

500

500

на оборудование всех новых мест, руб.

25 000

25 000

на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб.

350

350

на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.

105 000

122 500

6. Хозяйственные  и прочие расходы:

   

на 1 ребенка, руб.

640

640

на всех детей, руб.

208 000

240 000

7. Родительская  плата:

   

на 1 ребенка, руб.

30

30

на всех детей, руб.

2 193 750

2 531 250


 

Продолжение таблицы 11

Показатель

Принято в текущем году

Проект  на следующий год

8. Всего расходов, руб., 
в том числе:

7 334 600

8 460 500

средства родителей

2 193 750

2 531 250

финансирование  из бюджета

5 140 850

5 929 250


 

Среднегодовое (прирост с 01.07) находится по формуле:

Кср. = Число  детей н.г.

6 + Число детей к.г.
6/12.

Средства родителей  приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.

     

Таблица 12

         

7. Свод  расходов на образование, руб.

         

Наименование

Принято

Исполнение  за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект  на следующий год

1. ДОУ в городах

5 140 850

2 570 425

5 140 850

5 929 250

2. ДОУ в сельской  местности

700 000

400 000

700 000

800 000

3. Школы общеобразовательные  в городах

7 016 779

3 508 390

7 016 779

7 763 538

4. Школы общеобразовательные в сельской местности

850 000

425 000

850 000

900 000

5. Школы-интернаты  в городах и сельской местности

398 191

200 000

398 191

365 900

6. Приобретение  учебников

480 000

240 000

480 000

500 000

7. Вечерние и  заочные общеобразовательные школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8. Учреждения  и мероприятия по внешкольной  работе с детьми

660 200

330 100

660 200

710 000

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10. Фонд всеобуча

78 668

39 334

78 668

86 635


 

Продолжение таблицы 12

Наименование

Принято

Исполнение  за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект  на следующий год

11. Прочие учреждения  и мероприятия в области образования

400 000

200 000

400 000

500 000

12. Финансирование  мероприятий по организации оздоровительной  кампании среди детей и подростков

45 000

22 500

45 000

50 000

13. Итого расходов

15 856 611

7 979 208

15 856 611

17 693 543

14. Приобретение  инвентаря и оборудования

1 000 000

500 000

1 000 000

1 150 000

15. Капитальные  вложения и строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16. Капитальный  ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

Всего расходов

18 356 611

9 279 208

18 356 611

20 543 543

         

Фонд всеобуча создается в размере 1% общей суммы  расходов на содержание общеобразовательных  школ.

Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам на следующий год планируются с ростом на 15%.


 

Здравоохранение

                   

Таблица 13

                       

1. Расчет  расходов на питание и медикаменты  по учреждениям здравоохранения

                       

Учреждение

Показатель

Проект

На начало года

На конец  года

Среднегодовое

Сроки развертывания  сети

Число дней функционирования

Число койко-дней

Норма расходов на 1 койко-день

Сумма расходов в год, руб.

питание

медикаменты

питание

Медикаменты

1. Больницы и диспансеры в сельской местности

1. Хирургические койки

58

66

63

с 01.06

320

20 053

24

20

481 280

401 067

2. Детские койки

49

55

52

с 01.07

320

16 640

25

30

416 000

499 200

3. Терапевтические койки

60

78

72

с 01.05

340

24 480

21

17

514 080

416 160

4. Родильные койки

40

40

40

-

330

13 200

30

32

396 000

422 400

5. Прочие койки

70

80

73

с 01.10

300

21 750

20

30

435 000

652 500

ИТОГО:

277

319

299

х

х

х

х

х

2 242 360

2 391 327

2. Больницы и диспансеры  в городах

1. Хирургические 
койки

90

100

94

с 01.08

300

28 250

23

27

649 750

762 750

2. Детские койки

100

110

106

с 01.06

320

33 867

25

30

846 667

1 016 000

Информация о работе Контрольная работа по «Бюджетная система РФ»