Сущность и функции бюджета
Контрольная работа, 06 Июня 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Бюджетная политика государства определяет условия и принципы организации финансовых отношений при формировании доходной базы бюджетов, в ходе осуществления бюджетных расходов, при организации бюджетных отношений. Бюджетная политика непосредственно влияет на размеры и пропорции централизуемых государством финансовых ресурсов и определяет не только текущую структуру расходов бюджетов, но и перспективы использования бюджетных средств для развития экономики и социальной сферы. Кроме того, бюджетная политика предопределяет организацию финансовых отношений между субъектами хозяйствования и государством в ходе осуществления налоговой политики, проведения государственной инвестиционной политики, при выработке бюджетной политики в отношении приоритетных отраслей и видов деятельности.
Содержание работы
Введение…………………………………………………………………………...3
I. Теоретическая часть…………………………………………………………….4
1. Экономическое содержание и функции бюджета государства…………..4
1.1. Экономическое содержание бюджета государства…………………..4
1.2. Функции бюджета государства………………………………………..6
II. Практическая часть…………………………………………………………...10
2. Составление проекта бюджета района…………………………………..10
Заключение……………………………………………………………………..
Список использованной литературы……………………………………………
Файлы: 1 файл
Бюджетная система РФ.docx
— 87.15 Кб (Скачать файл)
7. Свод расходов на образование, руб.
Наименование |
Принято |
Исполнение за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
1. ДОУ в городах (таб.6, п.8) |
2841148 |
1420574 |
2841148 |
3422630 |
2. ДОУ в сельской местности |
800000 |
400000 |
800000 |
900000 |
3. Школы общеобразовательные в городах (таб.5, итого) |
3635607 |
1817803,5 |
3635607 |
4083508 |
4. Школы общеобразовательные в сельской местности |
850000 |
475000 |
850000 |
900000 |
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
498191 |
250000 |
498191 |
550000 |
6. Приобретение учебников |
460000 |
230000 |
460000 |
400000 |
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46923 |
23460 |
46923 |
48220 |
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
600000 |
300000 |
600000 |
700000 |
9. Детские дома |
40000 |
20000 |
40000 |
40000 |
10. Фонд всеобуча |
54907,2 |
27962,6 |
54907,2 |
59817,3 |
11. Прочие учреждения и
мероприятия в области |
500000 |
270000 |
500000 |
600000 |
12. Финансирование мероприятий
по организации |
50000 |
25000 |
50000 |
70000 |
13. Итого расходов |
10376776,2 |
5259800,1 |
10376776,2 |
11774175,3 |
14. Приобретение инвентаря и оборудования |
1500000 |
750000 |
1500000 |
1875000 |
15. Капитальные вложения на строительство |
900000 |
500000 |
900000 |
1200000 |
16. Капитальный ремонт |
600000 |
300000 |
600000 |
500000 |
Всего расходов |
13 376 776,2 |
6 809 800,135 |
13 376 776,21 |
15 349 175,28 |
Здравоохранение
1. Расчёт расходов на
питание и медикаменты по
Учреждение |
Показатель |
Проект | |||||||||
На начало года |
На конец года |
среднегодовое |
Сроки развертывания сети |
Число дней функционирования |
Число койко-дней (п.5*п.7) |
Норма расходов на 1 койко-день |
Сумма расходов в год, руб. | ||||
питание |
медикаменты |
Питание (п.9*п.8) |
Медикаменты (п.10*п.8) | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.
Больницы и диспансеры в |
1. Xирургические койки |
70 |
86 |
81 |
c 01.05 |
310 |
25007 |
25 |
20 |
625167 |
500133 |
2. Детские койки |
55 |
60 |
58 |
c 01.06 |
315 |
18244 |
24 |
28 |
437850 |
510825 | |
3. Терапевтические койки |
60 |
75 |
70 |
c01.05 |
330 |
23100 |
20 |
19 |
462000 |
438900 | |
4. Родильные койки |
45 |
45 |
45 |
- |
320 |
14400 |
21 |
23 |
302400 |
331200 | |
5. Прочие койки |
75 |
75 |
75 |
- |
300 |
22500 |
21 |
25 |
472500 |
562500 | |
Итого: Сумма п.1.1 – п.1.5 |
305 |
341 |
329 |
Х |
Х |
X |
X |
X |
2299917 |
2343558 | |
2.
Больницы и диспансеры в |
1. хирургические койки |
85 |
95 |
89 |
c 01.08 |
310 |
27642 |
22 |
23 |
608117 |
635758 |
2. Детские койки |
90 |
100 |
97 |
c 01.05 |
305 |
29483 |
23 |
25 |
678117 |
737083 | |
3. Терапевтические койки |
130 |
150 |
145 |
c 01.04 |
300 |
43500 |
21 |
22 |
913500 |
957000 | |
4. Родильные койки |
120 |
140 |
127 |
c 01.09 |
310 |
39267 |
25 |
27 |
981667 |
1060200 | |
5. Прочие койки |
90 |
110 |
93 |
c 01.11 |
330 |
30800 |
20 |
27 |
616000 |
831600 | |
Итого: Сумма п.1.1 – п.1.5 |
515 |
595 |
551 |
х |
х |
х |
х |
х |
3797401 |
4221641 | |
1. Среднегодовое количество
коек рассчитывается по
Kср – среднегодовое количество коек;
K01.01 –количество коек на начало года;
KН –количество развернутых новых коек;
m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
2. Число койко–дней = Среднегодовое число коек * Число дней функционирования 1 койки.
2. План амбулаторно-
Должность |
Число ставок должностей |
Расчет нормы обслуживания в час |
Число часов работы в день |
Дневная нагрузка |
Число рабочих дней в году |
Годовая нагрузка (п.10*п.9) |
Число врачебных посещений (п.11*п.2) |
Средний расход на медикаменты на 1 посещение |
Сумма расходов на медикаменты, тыс.руб. (п.12*п.13) | ||||
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике (п.3*п.5) |
на дому (п.4*п.6) |
всего (п.7+п.8) | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. Терапия |
3 |
6 |
2 |
3 |
4 |
18 |
8 |
26 |
281 |
7306 |
21918 |
10 |
219180 |
2. Хирургия |
1,5 |
8 |
1,25 |
4,5 |
1 |
36 |
1,25 |
37,25 |
281 |
10467,3 |
15700,9 |
21 |
329718,4 |
3. Гинекология |
1 |
6 |
1,25 |
5 |
0,5 |
30 |
0,625 |
30,625 |
281 |
8605,6 |
8605,6 |
20 |
172112,5 |
4. Педиатрия |
2 |
7 |
2 |
2,5 |
3 |
17,5 |
6 |
23,5 |
281 |
6603,5 |
13207 |
13 |
171691 |
5. Неврология |
1 |
7 |
1,25 |
4 |
x |
28 |
x |
28 |
281 |
7868 |
7868 |
8 |
62944 |
6. Дерматология |
1 |
9 |
1,25 |
5 |
x |
45 |
x |
45 |
281 |
12645 |
12645 |
18 |
227610 |
7. Стоматология |
1,5 |
4 |
x |
5 |
x |
20 |
x |
20 |
281 |
5620 |
8430 |
23 |
193890 |
Всего: сумма п.1 – п.7 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1377145,9 |
3. Расчёт расходов на
заработную плату медицинского
персонала по больницам и
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1. Среднегодовое количество коек |
x |
551 |
x |
329 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
800 |
800 |
750 |
750 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. |
450000 |
551*800=440800 |
390000 |
329*750=246750 |
4. Расчёт расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
|
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах и рабочих посёлках |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек |
x |
551 |
x |
329 |
2. Расходы на 1 койку, руб. |
230 |
230 |
230 |
230 |
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. |
x |
230*551=126730 |
x |
230*329=75670 |
I I. Мягкий инвентарь | ||||
1. Количество коек на начало года |
x |
515 |
x |
305 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
3. Итого расходов на дооборудование, руб. |
x |
600*515=309000 |
x |
600*305=183000 |
4. Прирост коек за год |
x |
80 |
x |
36 |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. |
x |
80*800=64000 |
x |
36*800=28800 |
Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб. |
x |
309+64=373 |
x |
183+28,8=211,8 |
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1. Заработная плата мед.
Персонала больниц и |
450000 |
440800 |
390000 |
246750 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
117000 |
114608 |
101400 |
64155 |
3. Питание |
3500000 |
3797401 |
2000000 |
2299917 |
4. Медикаменты |
4000000 |
4221641 |
2100000 |
2343558 |
5. Мягкий инвентарь |
x |
373000 |
x |
211800 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы |
x |
126730 |
x |
75670 |
7. Приобретение оборудования и инвентаря |
250000 |
250000*125%=312500 |
150000 |
150000*125%=187500 |
8. Капитальный ремонт |
1200000 |
1200000*115%=1380000 |
700000 |
700000*115%=805000 |
9. Прочие расходы |
400000 |
450000 |
300000 |
350000 |
Итого расходов (сумма п.1 – п.9) |
9917000 |
11216680 |
5741400 |
6584350 |
6. Свод расходов по
амбулаторно-поликлиническим
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. персонала |
750000 |
800000 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
195000 |
208000 |
3. Медикаменты |
1377145,9 |
900000 |
4. Мягкий инвентарь |
x |
300000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы |
x |
250000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря |
400000 |
400000*125%=500000 |
7. Капитальный ремонт |
1000000 |
1000000*96%=960000 |
8. Прочие расходы |
x |
250000 |
Итого расходов |
3722145,9 |
4168000 |
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Показатель |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
принято |
Исполнено за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение | ||
1. Больницы и диспансеры в городах |
9917000 |
4958500 |
9917000 |
11216680 |
2. Больницы и диспансеры в сельской местности |
5741400 |
2870700 |
5741400 |
6584350 |
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения |
3722145,9 |
1861073 |
3722145,9 |
4168000 |
4. Прочие учреждения |
2400000 |
1200000 |
2400000 |
2600000 |
Итого расходов |
21 780 545,9 |
10 890 273 |
21 780 545,9 |
24 569 030 |
Проект бюджета района год (тыс. руб.)
Показатели |
Текущий год |
|||
принято |
исполнено за 6 месяцев |
ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Наименование доходов | ||||
1. Налог на имущество физических лиц |
32 000 |
16 000 |
32 000 |
40 000 |
2. Земельный налог |
109 200 |
54 600 |
109 200 |
300 900 |
3. Единый налог на вмененный доход |
272 000 |
136 000 |
272 000 |
312 800 |
4. Транспортный налог |
35 264 |
17 632 |
35 264 |
35 264 |
5. Налог на доходы физических лиц |
786 658 |
393 329 |
786 658 |
726 875 |
6. Неналоговые доходы |
500 |
250 |
500 |
575 |
ИТОГО доходов |
1 235 622 |
617 811 |
1 235 622 |
1 416 414 |
Дотации и субвенции из бюджета области |
759 536 |
379 768 |
759 536 |
807 354 |
ВСЕГО доходов |
1 995 158 |
997 579 |
1 995 158 |
2 223 768 |
Наименование расходов | ||||
1. Общегосударственные вопросы |
110 000 |
50 000 |
110 000 |
113 850 |
2. Национальная безопасность и
правоохранительная |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
110 000 |
3. Национальная экономика |
350 000 |
175 000 |
350 000 |
376 250 |
4. Желищно-коммунальное хозяйство |
950 000 |
450 000 |
950 000 |
1 068 750 |
5. Охрана окружающей среды |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
105 000 |
6. Образование |
13 377 |
6 689 |
13 377 |
15 349 |
7. Культура, кинематография и средства массовой информации |
350 000 |
175 000 |
350 000 |
410 000 |
8. Здравоохранение и спорт |
21 781 |
10 891 |
21 781 |
24 569 |
ИТОГО расходов |
1 995 158 |
997 579 |
1 995 158 |
2 223 768 |
Субвенции в областной бюджет |
||||
ВСЕГО расходов |
1 995 158 |
997 579 |
1 995 158 |
2 223 768 |
Оборотная кассовая наличность |
39 903 |
19 952 |
39 903 |
44 475 |