Составление проекта федерального бюджета в РФ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Апреля 2013 в 15:11, контрольная работа

Описание работы

Целью контрольной работы является раскрытие теоретических положений по составлению проекта федерального бюджета РФ.
Реализация этой цели потребовала решений следующих задач:
1. Рассмотреть участников бюджетного процесса.
2. Определить систему органов управления обладающих бюджетными полномочиями.
3. Определить порядок составления проекта федерального бюджета.
4. Выявить перспективы и проблемы развития бюджетного процесса в РФ.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………...3
1. Экономическое содержание и значение бюджетного процесса……………4
2. Составление проекта бюджета РФ……………………………..…………….7
3. Перспективы развития бюджетного процесса в Российской Федерации...12
Заключение……………………………………………………………………….14
Практическая часть………………………………………………………………16
Список использованной литературы…………………………………………....41

Файлы: 1 файл

бюджет к.р.doc

— 402.50 Кб (Скачать файл)

 

II. рассчитаем расходы на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности:

Таблица 12

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем  году

проект на следующий год

принято в текущем  году

проект на следующий  год

1

2

3

4

5

1. Среднегодовое количество коек

х

550,9

х 

328,6

2. Средняя заработная плата на 1 копейку в год, руб.

850

800

750

750

3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2)

450 000

440 720

390 000

246 450


 

III. рассчитаем расходы на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности:

Таблица 13

Показатель

больницы и диспансеры в городах и рабочих посёлках

больницы и диспансеры в сельской местности

в текущем году

проект на следующий  год

принято в текущем  году

проект на следующий  год

Канцелярские и хозяйственные  расходы

1. Среднегодовое количество коек

х

550,9

х

328,6

2. Расходы на 1 койку в год,  руб.

230

230

230

230

Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (п.1 *п.2)

х

126 707

х

75 578

Мягкий инвентарь

1. Количество коек на начало  года

х

515 

х

305 

2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов на дооборудование, руб. (п.1*п.2)

х

309 000

х 

183 000 

4. Прирост коек за год

 х

80

х

36

5. Расходы на оборудование 1 новой  койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов на оборудование  новых коек, руб.(п.4*п.5)

х 

64 000

х

 

28 800

7. Всего расходов на мягкий  инвентарь, руб.

х 

373 000

х

211 800


 

IV. Составим свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности:

Таблица 13

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем  году

проект на следующий  год

принято в текущем  году

проект на следующий  год

1. Заработная плата мед. пер-сонала  больниц и диспансеров

450 000

440 720

390 000

246 450

2. Начисления на заработную плату  (26%)

117 000

114 587,2

101 400

64 077

3. Питание

3 500 000

3 797 899,5

2 000 000

2 300 049

4. Медикаменты

4 000 000

4 222 115,5

2 100 000

2 343 618

5. Мягкий инвентарь

х

373 000

х

211 800

6. Канцелярские и хозяйствен-ные  расходы

х

126 707

х

75 578

7. Приобретение оборудования и  инвентаря

250 000

312 500

150 000

187 500

8. Капитальный ремонт

1 200 000

1 380 000

700 000

805 000

9. Прочие расходы

400 000

450 000

300 000

350 000

Итого расходов

9 917 000

11 217 529,2

5 741 400

6 584 072


 

На следующий год  в сфере здравоохранения планируется  увеличение расходов:

на приобретение оборудования на 25%, т.е.

250 000 × 1,25 = 312 500 руб.

150 000 × 1,25 = 187 500 руб.

на капитальный ремонт на 15%, т.е.

1 200 000 × 1,15 = 1 380 000 руб.

700 000 × 1,15 = 805 000 руб.

V. cоставим свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям:

На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 4%, т.е.

1 000 000 – (1 000 000 × 0,04) = 960 000 руб.

Таблица 14

Показатель

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Заработная плата мед. персонала

750 000

800 000

2. Начисления на заработную плату  (26%)

195 000

208 000

3. Медикаменты

1 386 285,4

900 000

4. Мягкий инвентарь

х

300 000

5. Канцелярские и хозяйственные  расходы

х

250 000

6. Приобретение оборудования и  инвентаря

400 000

500 000

7. Капитальный ремонт

1 000 000

960 000

8. Прочие расходы

х

250 000

Итого расходов

3 731 285,4

4 168 000


 

VI. cвод расходов на здравоохранение:

Таблица 15

Учреждения

Текущий год

Проект на следующий  год

Принято

исполнено за 6 месяцев

ожидаемое исполнение

1. Больницы и диспансеры в  городах

9 917 000

4 958 500

9 917 000

11 217 529,2

2. Больницы и диспансеры в  сельской местности

5 741 400

2 870 700

5 741 400

6 584 072

3. Амбулаторно-поликлинические учреждения

3 731 285,4

1 865 642,7

3 731 285,4

4 168 000

4. Прочие учреждения здравоохранения

<spa



Информация о работе Составление проекта федерального бюджета в РФ