Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Мая 2013 в 13:03, курсовая работа

Описание работы

По Российскому законодательству бюджетный процесс — регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением. Его содержание определяется государственным и бюджетным устройством страны, его содержанием, бюджетными правами соответствующих органов и юридических лиц.

Содержание работы

1. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ……………………………………………………3
1.1. Содержание бюджетного процесса……………………………………..3
1.2. Задачи, принципы и участники бюджетного процесса………………..5
1.3. Стадии бюджетного процесса…………………………………………...7
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………………….14
2.1. Задание…………………………………………………………………..14
2.2. Исходные данные для составления проекта бюджета района……….14
2.2.1. Исходные данные для расчета доходов бюджета…………………..14
2.2.2. Исходные данные для расчета расходов бюджета………………….18
2.3. Расчет проекта бюджета района……………………………………….22
2.3.1. Доходы бюджета……………………………………………………...22
2.3.2. Расходы бюджета……………………………………………………..24
2.3.3. Проект бюджета по форме №1-Б…………………………………….37
2.4. Анализ проекта бюджета района………………………………………38
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………

Файлы: 1 файл

Бюджетная система РФ контрольная.doc

— 491.50 Кб (Скачать файл)

Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям  здравоохранения представлен в  виде таблицы 2.11., а план амбулаторно-поликлинических посещений - в виде таблицы 2.12.

 

Таблица 2.11.

Расходы на питание  и медикаменты по учреждениям  здравоохранения

 

Учреждения, классификация койко-мест

Количество  койко-мест

Количество  койко-дней

Норма расходов на один койко-день

Сумма расходов в год, руб.

на  начало года

на  конец года

средне-годовое

сроки разверты-вания сети

количество  дней функциони-рования

питание

медика-менты

питание

медика-менты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Больницы и  диспансеры в сельской местности

                   

Хирургические койки

68

86

81,5

с 01.04

320

26080

24

18

625920

469440

Детские койки

59

65

62

с 01.07

320

19840

22

28

436480

555520

Терапевтические койки

62

80

75,5

с 01.04

340

25670

21

17

539070

436390

Родильные койки

40

50

45,8

с 01.06

330

15125

25

26

378125

393250

Прочие койки

80

90

82,5

с 01.10

350

28875

20

30

577500

866250

Итого

309

371

347,3

Х

Х

Х

Х

Х

2557095

2720850

2. Больницы и  диспансеры в городах

                   

Хирургические койки

90

95

92,1

с 01.08

300

27625

23

24

635375

663000

Детские койки

90

110

105

с 01.04

320

33600

25

26

840000

873600

Терапевтические койки

140

170

162,5

с 01.04

310

50375

21

20

1057875

1007500

Родильные койки

120

130

124,2

с 01.08

330

40975

27

29

1106325

1188275

Прочие койки

100

110

102,5

с 01.10

320

32800

22

30

721600

984000

Итого

540

615

586,3

Х

Х

Х

Х

Х

4361175

4716375


Таблица 2.12.

 

План амбулаторно-поликлинических  посещений и планирование расчета  медикаментов

 

Специализация

Коли-чество ставок

Норма обслуживания пациентов, чел.-час.

Продолжительность рабочего дня, ч.

Нагрузка  специалиста в день, ч.

Коли-чество рабочих дней в году

Годовая нагрузка, ч.

Количество  врачебных посещений в год

Средний расход медикаментов на одно посещение, руб.

Сумма расходов на медикаменты в год, руб.

в поли-клинике

на дому

в поли-клинике

на дому

в поли-клинике

на дому

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Терапия

2,5

5

2

3

3

15

6

21

281

5901

14752,5

8

118020,00

2. Хирургия

1

9

1,25

4,5

0,5

40,5

0,625

41,125

281

11556,125

11556,1

22

254234,75

3. Гинекология

0,5

5

1,25

4,5

0,5

22,5

0,625

23,125

281

6498,125

3249,1

18

58483,13

4. Педиатрия

2,5

5

2

2,5

3

12,5

6

18,5

281

5198,5

12996,3

11

142958,75

5. Неврология

0,5

5

1,25

5

Х

25

Х

25

281

7025

3512,5

5

17562,50

6. Дерматология

0,5

8

1,25

5

Х

40

Х

40

281

11240

5620,0

15

84300,00

7. Стоматология

1,5

3

Х

5

Х

15

Х

15

281

4215

6322,5

20

126450,00

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

802009,13


 

Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала  по больницам и диспансерам в  городах и сельской местности  представлен в виде таблицы 2.13. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности представлен в таблице 2.14.

 

Таблица 2.13.

Заработная  плата медицинского персонала по больницам и диспансерам в  городах и сельской местности

Показатель

Больницы  и диспансеры в городах

Больницы  и диспансеры в сельской местности

принято в текущем году

проект  на следующий год

принято в текущем году

проект  на следующий год

1. Среднегодовое  количество коек

Х

586,3

Х

347,3

2. Средняя заработная  плата на 1 койку в год, руб.

850

900

800

850

3. Годовой ФЗП,  руб.

500000

527625,00

300000

295233,33


 

Таблица 2.14.

Расходы на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель

Больницы  и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем году

проект  на следующий год

принято в текущем году

проект  на следующий год

1

2

3

4

5

I. Канцелярские  и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое  количество коек

Х

586,3

Х

347,3


 

Таблица 2.14. (продолжение)

Расходы на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и  диспансерам в городах и сельской местности

Показатель

Больницы  и диспансеры в городах

Больницы  и диспансеры в сельской местности

принято в текущем году

проект  на следующий год

принято в текущем году

проект  на следующий год

I. Канцелярские  и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое  количество коек

Х

586,3

Х

347,3

2. Расходы на  одну койку в год, руб.

250

250

250

250

Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.

120000

146562,50

80000

86833,33

II. Мягкий инвентарь

1. Количество  коек на начало года

Х

540,0

Х

309,0

2. Расходы на  дооборудование одной койки в  год, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов  на дооборудование, руб.

210000

324000,00

170000

185400,00

4. Прирост количества  коек за год

Х

75,0

Х

62,0

5. Расходы на  дооборудование одной койки в  год, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов  на оборудование новых коек, руб.

80000

60000,00

64000

49600,00

7. Всего расходов  на мягкий инвентарь, руб.

290000,00

384000,00

234000,00

235000,00


 

Свод расходов по больницам и диспансерам в  городах и сельской местности  представлен в виде таблицы 2.15.

 

Таблица 2.15.

Свод расходов по больницам и диспансерам в  городах и сельской местности (единица измерения – руб.)

Показатель

Больницы  и диспансеры в городах

Больницы  и диспансеры в сельской местности

принято в текущем году

проект  на следующий год

принято в текущем году

проект  на следующий год

1. Заработная  плата медперсонала больниц и  диспансеров

500000,00

527625,00

300000,00

295233,33

2. Начисления  на заработную плату (26%)

130000,00

137182,50

78000,00

76760,67

3. Питание

3200000

4361175,00

2500000

2557095,00

4. Медикаменты

3000000

4716375,00

2800000

2720850,00

5. Мягкий инвентарь

290000,00

384000,00

234000,00

235000,00

6. Канцелярские  и хозяйственные расходы

120000,00

146562,50

80000,00

86833,33

7. Приобретение  оборудования и инвентаря

250000

287500

150000

172500

8. Капитальный  ремонт

1200000

1260000

700000

735000

9. Прочие расходы

400000

450000

300000

350000

Итого

9090000,00

12270420,00

7142000,00

7229272,33


 

Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям  - в виде таблицы 2.16.

 

 

 

 

Таблица 2.16.

Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям (единица измерения – руб.)

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект  на следующий год

1. Заработная  плата медперсонала 

650000,00

700000,00

2. Начисления  на заработную плату (26%)

169000,00

182000,00

3. Медикаменты

850000,00

900000,00

4. Мягкий инвентарь

280000,00

300000,00

5. Канцелярские  и хозяйственные расходы

140000,00

150000,00

6. Приобретение  оборудования и инвентаря

330000,00

330000,00

7. Капитальный  ремонт

1000000,00

950000,00

8. Прочие расходы

220000,00

250000,00

Итого

3639000,00

3762000,00

Информация о работе Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации