Контрольная работа по «Бюджетная система РФ»
Контрольная работа, 28 Июня 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Главная экономическая роль бюджета выражается в том, что он формирует финансовую базу для функционирования органов государства и местного самоуправления. Сущность бюджета проявляется в тех общественных отношениях, которые связаны с концентрацией и использованием его средств .
Бюджет – это «форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления»
Содержание работы
I. Теоретическая часть
Вступление
1.1 Понятие бюджетного устройства Российской Федерации
1.2 Понятие и структура бюджетной системы Российской Федерации
1.3 Бюджетная классификация Российской Федерации
1.4 Понятие, значение, содержание принципов бюджетной системы Российской Федерации
Заключение
Список литературы
II. Практическая часть
Файлы: 1 файл
БСРФ контрольная 2013.docx
— 152.55 Кб (Скачать файл)
6.4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня (ГПД) по городским общеобразовательным школам
Группу продленного дня посещают 80% (вариант 3) учащихся 1'х–4'х классов.
Таблица 10 - Данные для расчета расходов на содержание групп продленного дня (ГПД) по городским общеобразовательным школам
|
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1 |
2 |
3 |
1. Среднегодовое число учащихся 1–4-х классов |
540 |
642 |
2. Среднегодовое число учащихся в ГПД |
432 |
514 |
3. Расходы по заработной плате в год, руб. |
Х |
Х |
на одного учащегося |
260 |
260 |
на всех учащихся |
112320 |
133640 |
4. Начислено на заработную плату 26%, руб. |
Х |
Х |
на одного учащегося |
67,6 |
67,6 |
на всех учащихся |
29203,2 |
34746,4 |
5. Расходы на мягкий инвентарь в год, руб. |
Х |
Х |
на одного учащегося |
300 |
300 |
на всех учащихся |
129600 |
154200 |
6. Расходы на питание, руб. |
Х |
Х |
норма расхода на питание одного учащегося в день, руб. |
40 |
40 |
количество дней функционирования групп |
248 |
248 |
расходы на питание в год, руб. |
4285440 |
5098880 |
Итого расходов на содержание ГПД, руб. |
4556563,2 |
5421466,4 |
6.5 Свод расходов по общеобразовательным школам (руб.).
Таблица 11 - Свод расходов по общеобразовательным школам (руб.).
Статья расхода |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Заработная плата |
396844,2 |
393324,8 |
2. Заработная плата |
68000 |
80240 |
3. Всего ФЗП |
557813 |
568277,7 |
4. Начисления на заработную плату |
145031,4 |
147752,2 |
5. Хозяйственные и |
17790 |
20820 |
6. Учебные и прочие расходы |
16355 |
19305 |
7. Расходы на содержание ГПД |
4556563,2 |
5421466,4 |
Итого расходов на текущее содержание общеобразовательных школ |
5293552,6 |
6177621,3 |
6.6 Расчет расходов на содержание ДОУ в городах
Таблица 12 - Данные для расчета расходов на содержание ДОУ в городах
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1 |
2 |
3 |
1. Количество детей: |
Х |
Х |
на начало года |
300 |
350 |
на конец года |
350 |
400 |
среднегодовое (прирост с 01.07) |
325 |
375 |
2. Расходы на заработную плату в год, руб. |
Х |
Х |
на одного ребенка |
280 |
280 |
на всех детей |
91000 |
105000 |
3. Начисления на заработную плату, руб. |
23660 |
27300 |
4. Расходы на питание, руб. |
Х |
Х |
норма расходов на одного ребенка в день |
50 |
50 |
количество дней функционирования |
225 |
225 |
количество дето-дней |
Х |
Х |
расходы на питание всех детей в год |
3656250 |
4218750 |
5. Расходы на мягкий инвентарь, руб. |
Х |
Х |
на оборудование одного нового места |
500 |
500 |
на оборудование всех новых мест |
25000 |
25000 |
на дооборудование одного ранее действовавшего места |
350 |
350 |
на дооборудование всех ранее действовавших мест |
105000 |
122500 |
6. Хозяйственные и прочие расходы, руб. |
Х |
Х |
на одного ребенка в день |
640 |
640 |
на всех детей |
208000 |
240000 |
7. Родительская плата, руб. |
Х |
Х |
на одного ребенка в день |
30 |
30 |
на всех детей |
2193750 |
2531250 |
8. Всего расходов, руб. В том числе |
Х |
Х |
средства родителей |
2193750 |
2531250 |
финансирование из бюджета |
4108910 |
4738550 |
Фонд всеобуча создается в размере 1% общей суммы расходов на содержание общеобразовательных школ.
Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по обще образовательным школам на следующий год планируются с ростом по сравнению с текущим годом (%).
Таблица 13 - Данные о росте расходов на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам по сравнению с прошлым годом
Показатель |
Вариант 3 |
Приобретение инвентаря и оборудования |
На 15 % |
6.7 Свод расходов на образование (руб.)
Таблица 14 - Свод расходов на образование
Статья расхода |
Принято |
Исполнение за шесть месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.ДОУ в городах |
4 108 910 |
2 054 455 |
4 108 910 |
4 738 550 |
2.ДОУ в сельской местности |
700 000 |
400 000 |
700 000 |
800 000 |
3.Школы общеобразовательные в городах. |
5293552,6 |
2 646 776,3 |
5 293 552,6 |
6 177 621,3 |
4.Школы общеобразовательные в сельской местности |
850 000 |
425 000 |
850 000 |
900 000 |
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
398 191 |
200 000 |
398 191 |
365 900 |
6.Приобретение учебников |
480 000 |
240 000 |
480 000 |
500 000 |
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46 923 |
23 460 |
46 923 |
48 220 |
8.Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
660 200 |
330 100 |
660 200 |
710 000 |
9. Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
10. Фонд всеобуча |
61 435,5 |
30 717,8 |
61 435,5 |
70 776,2 |
11.Прочие учреждения и
мероприятия в области |
400 000 |
200 000 |
400 000 |
500 000 |
12.Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков |
45 000 |
22 500 |
45 000 |
50 000 |
13. Итого расходов |
13 084212 |
6 593 009 |
13 084 212 |
14 901 067,5 |
14.Приобретение инвентаря и оборудования |
1 000 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 150 000 |
15.Капитальные вложения на строительство |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 |
16.Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 |
Всего расходов |
15 584 212 |
7 893 009 |
15 584 212 |
17 751 067,5 |
7. Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации
Таблица 15 - Данные о расходах бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации
Период |
Вариант 3 |
Принято на текущий год, тыс. руб. |
250 |
Исполнение шести месяцев текущего года, тыс. руб. |
125 |
Ожидаемое исполнение текущего года |
На уровне плана |
Проект бюджета, руб. |
300 |
8.Расходы бюджета на здравоохранение.
8.1 Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:
где Кср — среднегодовое количество коек;
К01.01 — количество коек на начало года;
Кн — количество развернутых новых коек;
m — количество месяцев функционирования новой койки в
первый год.
Число койко-дней = среднегодовое число коек × число дней функционирования одной койки.
8.2 Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 17 - Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1.Среднегодовое количество коек |
Х |
560,2 |
Х |
330,2 |
2.Средняя заработная плата на одну койку в год, руб. |
850 |
950 |
800 |
900 |
3.Годовой ФЗП |
500 000 |
532 190 |
300 000 |
297 180 |
8.3 Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 18 - Данные для расчета расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято В текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I.Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1.Среднегодовое количество коек |
Х |
560,2 |
Х |
330,2 |
2.Расходы на одну койку в год, руб. |
450 |
450 |
450 |
450 |
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. |
250 000 |
252 090 |
210 000 |
148 590 |
II. Мягкий инвентарь | ||||
1. Количество коек на начало года |
Х |
518 |
Х |
309 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
500 |
500 |
500 |
500 |
3.Итого расходов на дооборудование, руб. |
190 000 |
259 000 |
150 000 |
154 500 |
4. Прирост количества коек за год |
Х |
83 |
Х |
54 |
5. Расходы на оборудование одной новой койки, руб. |
700 |
700 |
700 |
700 |
6.Итого расходов на оборудование новых коек, руб. |
70 000 |
58 100 |
60 000 |
37 800 |
7.Всего расходов на мягкий инвентарь, руб. |
260 000 |
317 100 |
210 000 |
192 300 |